মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

কালিন্দী ইউনিয়নের বাজেট

                  ৭নং কালিন্দী ইউনিয়ন পরিষদ                  

কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

অর্থবছরঃ ২০১৭-২০১৮

অংশ-১ রাজস্ব হিসাব

আয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত আয়

(২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৭-২০১৮)

কর ও রেট

 

 

 

বসত  বাড়ির কর

৪২,৫৫০/=

২৭০,০০০/=

২৭০,০০০/=

বাণিজ্যিক কর/বাড়ী/ভবন নির্মাণ অনাপত্তিপত্র

---

৫০,০০০/=

২০০,০০০/=

বকেয়া কর

 

 

 

লাইসেন্স ও পারমিট ফি

৩১২,০০০/=

৩০০,০০০/=

৩৫০,০০০/=

ইজারা

---

---

 

যানবাহন

---

---

 

সনদ ফি

 

 

 

জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন/জের সহ

৩৮৭,৮৬০/=

১৫০,০০০/=

২০০,০০০/=

সরকারি সংস্থাপন আয়

 

 

 

চেয়ারম্যানের সন্মানী+সদস্য

১৫৫,৭০০/=

১৫৫,৭০০/=

৪৩,২০০/=

 

সদস্যদের সন্মানী

-

-

৩৪২,০০০/=

ইউপি সচিবের বেতন+অন্যান্য কর্মচারী

৩৪৯,২০০/=

৮১৬,০০০/=

       ৩৭৫,৯৫২/=

 

হিঃ সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

---

---

২,০২,৬৮০/=

 

গ্রাম পুলিশ

-

-

৫৮১,৬০০/=

গ্রাম আদালত ফি

-

-

২০০/=

 

 মোট প্রাপ্তি

 

 

=২৫,৬৫,৬৩২/=

 

অর্থবছরঃ ২০১৭-২০১৮

অংশ-১ রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়

(২০১৫-২-১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

(২০১৭-২০১৮)

সাধারণ সংস্থাপন

 

 

 

চেয়ারম্যান +সদস্য

৩৫৯,৫০০/=

৩৩০,০০০/=

৯৬,০০০/=

সদস্য

-

-

৭২০,০০০/=

ইউপি সচিব+অন্যান্য কর্মচারী

৩৪৯,২০০/=

৮১৬,০০০/=

৩,৭৫,৯৫২/=

হিঃ সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

---

---

২,০২,৬৮০/=

গ্রাম পুলিশ

-

-

৫,৮১,৬০০/=

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়

-

-

-

আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর

-

---

 

যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী

-

---

-

কর আদায়ের জন্য ব্যয়

১১,৮৮০/=

১২৪,০০০/=

৮২,০০০/

অন্যান্য ব্যয়

৩৮,৬২৪/=

-

১১,৯৬০/=

টেলিফোন/মোবাইল/ইন্টারনেট বিল

-

-

১২,০০০/=

বিদ্যুৎ বিল,পত্রিকা.জেনারেটর

            ৯৭৬/=

১০,০০০/=

১৪,৪০০/=

পত্রিকা বিল

-

-

৩,৮৪০/=

আপ্যায়ন বিল

৩১,৫০০/=

৩০,০০০/=

৬০,০০০/=

পরিবহন বিল

-

-

৫০,০০০/=

প্রিন্টিং ও স্টেশনারী

৬২,৯০৮/=

২০,০০০/=

৮০,০০০/=

জরিপ পরিচালনা

-

-

-

জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন

৪৯,৫০০/=

৩০,০০০/=

৫০,০০০/=

বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

---

---

 

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান

-

-

-

জাতীয় দিবস উদযাপন

 

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

খেলাধুলা ও সংস্কৃতি

---

২০,০০০/=

৫০,০০০/=

জরুরী ত্রাণ

---

-

-

রাজস্ব উদ্বৃত্ত দ্বারা উন্নয়ন

২৫,০০০/=

-

 

১০

উদ্বৃত্ত

-

-

১৫০,২০০/=

 

মোট ব্যয়

                    

 

=২৫,৬৫,৬৩২/=

 

 

অর্থবছরঃ ২০১৭-২০১৮

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব

আয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি

(২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৭-২০১৮)

অনুদান (উন্নয়ন)

 

 

 

উপজেলা পরিষদ

 

 

 

 

ভ্থমি হস্তান্তর কর ১%

৩৯৮১,২৫০/=

৫০০০,০০০/=

৭৫০০,০০০/=

 

হাট বাজার ইজারা

 

---

 

 

ivR¯^/GwWwc(mvaviY)

-

-

-

 

ইউজেডজিপি

-

-

-

 

ইজিপিপি(ওয়েজখাত)

         ৩৬০০,০০০/=

৪০০০,০০০/=

৪০০০,০০০/=

 

কাবিখা,কাবিটা, টিআর

১৯৯৮,৪৫৩/=

.

১৬২০,০০০/=

১৭০০,০০০/=

জেলা পরিষদ

-

-

১০০০,০০০/=

সরকারী অনুদান

 

 

 

 

এলজিএসপি-৩(বিবিজি)

২৬৭২,৪৩০/=

২৬০০,০০০/=

৩০০০,০০০/=

 

এলজিএসপি-৩(পিবিজি)

৫০১,৭৮১/=

৫০০,০০০/=

৮০০,০০০/=

 

ইউপিজিপি/সহায়ক বরাদ্দ

১,৮৫,৩০৬/=

৮,০০,০০০/=

 

 

ভিজিডি, ভিজিএফ

           ৩৫৩১,৮১১/=

-

৩৬০০,০০০/=

 

সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা

(বয়স্ক, বিধবা,প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা, মাতৃত্বকাল)

---

---

-

 

ফেয়ার প্রাইচ(রেশনিং)

---

---

-

 প্রণোদিত চাঁদা

---

---

-

রাজস্ব উদ্বৃত্ত

---

---

-

 

মোট প্রাপ্তি

 

 

=২১৬০০,০০০/=

 

 

অর্থবছরঃ ২০১৭-২০১৮

অংশ-২ উন্নয়ন  হিসাব

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়

(২০১৫-২-১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

(২০১৭-২০১৮)

কৃষি ,সেচ ও বাজার

-

            ২০০,০০০/=

 

শিল্প ও কুটির শিল্প

-

-

-

ভৌত অবকাঠামো

-

-

 

শিক্ষা

২০০,০০০/=

           ১৮০০,০০০/=

 

¯^v¯’¨

-

১০০০,০০০/=

 

যোগাযোগ

        ৭৮১৬,৭৯১/=

৪১৬০,০০০/=

 

পানি সরবরাহ

৪১২,৬৯৪/=

২০০০,০০০/=

 

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

৪০,০০০/=

২০০,০০০/=

 

মানব সম্পদ উন্নয়ন

         ৪০০,০০০/=

৩০০,০০০/=

 

১০

পয়নিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৩৯৯৯,২৫০/=

৪১৬১,৭০০/=

 

১১

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

-

-

৫০,০০০/=

১২

দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা

-

-

 

১৩

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

-

-

 

১৪

ফান্ড ফেরত

-

-

-

১৫

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

-

-

-

১৬

ব্যাংক কর্তৃক কর্তন জনীত

১১,০০০/=

-

১১,০০০/=

১৭

সমাপ্তি জের

৬৫০,০৪৬/=

-

-

 

মোট ব্যয়

 

 

 

 

 

ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থবছরঃ ২০১৭-২০১৮

বিভাগ/শাখা

ক্রমিক নং

পদের নাম

পদের সংখ্যা

বেতনক্রম

মহার্ঘ ভাতা

ভবিষ্যত তহবিল

অন্যান্য ভাতাদি

মাসিক গড় অর্থেও পরিমান

বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান

মন্তব্য

১০

১১

স্থানীয় সরকার

ইউনিয়ন পরিষদ সচিব

১৭,০৯৪/=

---

১,৭০৯.৪

 

উৎসব ২টি ৩৪,১৮৮০/=

 নববর্ষ ৩,৪১৯/=

বাড়ি ভাড়া ৭,৬৯২/=

চিকিৎসা ১৫০০/=

টিফিন=২০০/=

=২৬,৪৮৬/=

 

 

৩১৭,৮৩২/=

২০,৫১৩/=

৩৪,১৮৮/=

৩,৪১৯/= সাকুল্যে ৩,৭৫,৯৫২/=

 

স্থানীয় সরকার

হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

৯৩০০/=

---

---

 

উৎসব ২টি ৯৩০০/=

 নববর্ষ ১৮৬০/=

বাড়ি ভাড়া ৪১৮৫/=

চিকিৎসা ১৫০০/=

টিফিন ২০০/=

15185Í12

9300Í2

1860Í1

১৮২২২০/=

১৮৬০০/=

১৮৬০/=  সাকুল্যে ২,০২,৬৮০/=

 

স্থানীয় সরকার

দফাদার

৩৪০০/=

---

---

উৎসব ভাতা ২টি

বেতনের সমপরিমান

হাজিরা ভাতা ৩০০/=

3400Í14

300Í52

৪৭৬০০/=

১৫৬০০/= সাকুল্যে

৬৩২০০/=

 

স্থানীয় সরকার

মহল্লাদার

৩০০০/=

---

---

উৎসব ভাতা ২টি

 বেতনের সমপরিমান

হাজিরা ভাতা ৩০০/=

3000Í14Í9

300Í52Í9

৩৭৮০০০/=

১৪০৪০০/= সাকুল্যে

৫১৮,৪০০/=

 

 

ছবি


সংযুক্তি

117e601942509ab3fe78f09993b7d963.doc 117e601942509ab3fe78f09993b7d963.doc



Share with :

Facebook Twitter